Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 371730 001-001-0007593 ₲ 10.240.000 ₲ 9.645.335 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 371730 001-001-0007593 ₲ 20.678.950 ₲ 19.478.068 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
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