Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000108 | ₲ 96.250.980 | ₲ 90.661.423 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000107 | ₲ 56.237.172 | ₲ 52.971.326 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000119 | ₲ 5.230.722 | ₲ 4.926.960 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000105 | ₲ 2.498.415 | ₲ 2.353.324 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000102 | ₲ 4.790.280 | ₲ 4.512.095 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago |