Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375763 | 002-001-0010497 | ₲ 4.472.201 | ₲ 4.212.488 | 13-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375763 | 002-001-0010412 | ₲ 1.147.119 | ₲ 1.080.503 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375763 | 002-001-0010411 | ₲ 3.939.772 | ₲ 3.710.979 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375763 | 002-001-0010407 | ₲ 3.077.295 | ₲ 2.898.589 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |