Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378462 | 001-001-0000938 | ₲ 31.751.653 | ₲ 29.907.748 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378462 | 001-001-0000942 | ₲ 80.602.140 | ₲ 75.921.354 | 06-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378462 | 001-001-0000846 | ₲ 99.733.500 | ₲ 93.941.703 | 06-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378462 | 001-001-0000874 | ₲ 20.762.500 | ₲ 19.556.765 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378462 | 001-001-0000844 | ₲ 19.237.500 | ₲ 18.120.326 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378462 | 001-001-0000848 | ₲ 39.997.620 | ₲ 37.674.849 | 07-12-2020 | Ver Detalle del Pago |