Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 385023 | 001-001-0001107 | 14338369 | ₲ 2.354.005 | ₲ 2.217.302 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago |
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 385023 | 001-001-0007857 | 14338369 | ₲ 8.895 | ₲ 8.863 | 13-04-2021 | Ver Detalle del Pago |
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 385023 | 001-001-008238 | 14338369 | ₲ 4.534.125 | ₲ 4.263.785 | 24-03-2021 | Ver Detalle del Pago |