Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 385569 | 001-002-0002876 | ₲ 295.196.300 | ₲ 278.053.446 | 18-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 385569 | 001-002-0002862 | ₲ 248.349.456 | ₲ 233.927.126 | 10-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 385569 | 001-002-0002824 | ₲ 246.235.296 | ₲ 231.935.741 | 10-06-2021 | Ver Detalle del Pago |