Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387748 | 001-003-0003947 | ₲ 8.461.600 | ₲ 8.193.235 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387748 | 001-003-0003858 | ₲ 8.350.100 | ₲ 8.084.480 | 21-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387748 | 001-003-0003722 | ₲ 14.100.000 | ₲ 13.645.040 | 21-06-2021 | Ver Detalle del Pago |