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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393314 001-001-0004778 ₲ 79.532.800 ₲ 74.843.980 05-10-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393314 001-001-0004778 ₲ 27.500.000 ₲ 25.878.750 05-10-2021 Ver Detalle del Pago
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