Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393314 001-001-0005904 ₲ 15.682.000 ₲ 14.757.475 05-10-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV