Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395848 001-001-0001185 ₲ 10.174.985 ₲ 9.575.123 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395848 001-001-0001106 ₲ 17.649.980 ₲ 16.609.434 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
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