Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395874 | 001-001-0001179 | ₲ 122.483.335 | ₲ 115.262.385 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395874 | 001-001-0001037 | ₲ 49.541.268 | ₲ 45.956.282 | 30-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395874 | 001-001-0000995 | ₲ 302.919.268 | ₲ 283.725.200 | 16-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395874 | 001-001-0000973 | ₲ 34.991.516 | ₲ 32.928.607 | 08-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395874 | 001-001-0000987 | ₲ 250.006.670 | ₲ 235.488.100 | 14-06-2023 | Ver Detalle del Pago |