Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399489 | 011-007-0119882 | ₲ 821.600 | ₲ 773.164 | 02-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399489 | 011-007-0118216 | ₲ 1.443.400 | ₲ 1.397.474 | 20-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399489 | 001-007-0116991 | ₲ 18.639.050 | ₲ 17.540.193 | 20-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399489 | 011-007-0117149 | ₲ 9.982.150 | ₲ 9.393.658 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399489 | 011-007-0117126 | ₲ 517.800 | ₲ 515.447 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399489 | 011-007-0116992 | ₲ 15.413.900 | ₲ 14.505.181 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago |