Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-001-0006306 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.572.715 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-001-0006282 | ₲ 39.384.000 | ₲ 37.514.197 | 08-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-001-0006270 | ₲ 5.022.700 | ₲ 4.726.588 | 08-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-001-0006268 | ₲ 13.293.840 | ₲ 12.629.959 | 08-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-001-0006233 | ₲ 19.772.200 | ₲ 19.133.663 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |