Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Gabinete Militar / Presidencia de la República | 418369 | 001-001-0005450 | ₲ 232.234 | ₲ 230.966 | 12-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 418369 | 001-002-0075659 | ₲ 249.130 | ₲ 247.975 | 12-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 418369 | 001-002-0071095 | ₲ 17.425 | ₲ 17.346 | 12-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 418369 | 001-002-0069086 | ₲ 40.650 | ₲ 40.466 | 12-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 418369 | 001-002-0066920 | ₲ 502.878 | ₲ 496.020 | 23-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 418369 | 001-002-0065103 | ₲ 332.840 | ₲ 328.301 | 23-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Gabinete Militar / Presidencia de la República | 418369 | 001-002-0063302 | ₲ 332.840 | ₲ 328.301 | 23-03-2023 | Ver Detalle del Pago |