Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422632 001-002-0000505 ₲ 38.844.424 ₲ 36.554.369 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV