Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 431654 | 001-001-0008361 | ₲ 10.950.000 | ₲ 10.304.448 | 06-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 431654 | 001-001-0008360 | ₲ 11.650.000 | ₲ 10.963.179 | 06-05-2024 | Ver Detalle del Pago |