Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 432704 | 001-001-0000570 | ₲ 2.900.000 | ₲ 2.702.800 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 432704 | 001-001-0000569 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.118.400 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 432704 | 001-001-0000568 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.118.400 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |