Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435242 | 001-002-0000494 | ₲ 3.780.000 | ₲ 3.522.960 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |