Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436945 | 007-001-0000107 | ₲ 10.993.500 | ₲ 10.245.942 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago |