Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436955 | 001-001-0025435 | ₲ 29.999.317 | ₲ 27.959.363 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436955 | 001-001-0025418 | ₲ 7.499.877 | ₲ 6.989.885 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436955 | 001-001-0025415 | ₲ 17.499.794 | ₲ 16.309.809 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436955 | 001-001-0025410 | ₲ 119.999.998 | ₲ 111.839.998 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago |