Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436961 | 001-001-0002727 | ₲ 5.509.000 | ₲ 5.134.389 | 18-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436961 | 001-001-0002726 | ₲ 14.081.000 | ₲ 13.123.494 | 18-06-2024 | Ver Detalle del Pago |