Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188594 | 1431/314 | ₲ 1.762.560 | ₲ 1.762.560 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188594 | 1430/314 | ₲ 9.801.250 | ₲ 9.801.250 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188594 | 1429/314 | ₲ 2.085.177 | ₲ 2.085.177 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188594 | 001-002-0055923 | ₲ 17.600 | ₲ 17.600 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago |