Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256736 | 001-001-0000206 | ₲ 3.976.460 | ₲ 3.976.460 | 23-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256736 | 001-001-0000205 | ₲ 3.153.815 | ₲ 3.153.815 | 23-12-2013 | Ver Detalle del Pago |