Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 265722 002-002-0000410 ₲ 160.291.558 ₲ 152.434.357 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
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