Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269217 | 002-001-0000120 | ₲ 2.379.000 | ₲ 2.379.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |