Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 269217 002-001-0000120 ₲ 2.379.000 ₲ 2.379.000 30-01-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV