Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0030464 | ₲ 12.309.080 | ₲ 11.705.712 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0030368 | ₲ 5.760.000 | ₲ 5.546.496 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago |