Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0116204 | ₲ 140.200 | ₲ 132.058 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0116203 | ₲ 472.323 | ₲ 444.894 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0116201 | ₲ 4.612.254 | ₲ 4.344.407 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0116182 | ₲ 9.152.745 | ₲ 8.621.221 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0116180 | ₲ 12.726 | ₲ 11.987 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0116179 | ₲ 636.066 | ₲ 599.128 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago |