Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370907 | 002-001-0010537 | ₲ 1.087.866 | ₲ 1.024.691 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370907 | 002-001-0010536 | ₲ 1.598.431 | ₲ 1.505.605 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370907 | 002-001-0010535 | ₲ 488.549 | ₲ 460.178 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370907 | 002-001-0010531 | ₲ 775.632 | ₲ 730.588 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370907 | 002-001-0010530 | ₲ 718.568 | ₲ 676.839 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370907 | 002-001-0010529 | ₲ 529.602 | ₲ 498.846 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago |