Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370950 | 002-001-0010543 | ₲ 394.475 | ₲ 371.568 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370950 | 002-001-0010539 | ₲ 645.588 | ₲ 608.097 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370950 | 002-001-0010538 | ₲ 1.494.358 | ₲ 1.407.577 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370950 | 002-001-0010561 | ₲ 2.372.757 | ₲ 2.234.964 | 28-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370950 | 002-001-0010559 | ₲ 1.784.837 | ₲ 1.681.187 | 28-08-2020 | Ver Detalle del Pago |