Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383392 | 002-001-0011527 | ₲ 1.044.049 | ₲ 1.011.778 | 18-01-2021 | Ver Detalle del Pago |