Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383392 | 002-001-0011549 | ₲ 967.730 | ₲ 911.531 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383392 | 002-001-0011548 | ₲ 3.339.189 | ₲ 3.145.273 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383392 | 002-001-0011546 | ₲ 1.642.054 | ₲ 1.546.696 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |