Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 387748 001-003-0001091 ₲ 53.102.750 ₲ 50.018.928 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV