Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0006021 | ₲ 6.618.465 | ₲ 6.279.727 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |