Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 431463 002-001-0000154 ₲ 2.158.725 ₲ 2.011.932 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV