Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 431463 | 002-001-0000154 | ₲ 2.158.725 | ₲ 2.011.932 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |