Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1640-2024-35 23-07-2024 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ₲ 9.697.212
1311-2024-32 23-07-2024 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Comisión Nacional de Telecomunicaciones ₲ 40.060.000
1311-2024-31 23-07-2024 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Comisión Nacional de Telecomunicaciones ₲ 7.290.000
1337-2024-144 23-07-2024 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 8.554.000
1329-2024-40 22-07-2024 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Banco Nacional de Fomento ₲ 12.095.356
1572-2024-59 22-07-2024 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas ₲ 9.002.900
1337-2024-142 22-07-2024 80079511-3 DISCOVERY TRAVEL SA Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 11.868.000
1337-2024-143 22-07-2024 80079511-3 DISCOVERY TRAVEL SA Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 8.070.000
1337-2024-141 22-07-2024 80079511-3 DISCOVERY TRAVEL SA Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 11.353.000
1873-2024-29 22-07-2024 80007371-1 INTER-EXPRESS S.A. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ₲ 4.790.000
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