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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002133
Monto de la Factura
₲ 158.011.919
Nro. de Orden de Pago
201311321
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.084.102
IVA
₲ 14.364.720
Retención DNCP
₲ 563.097
Retención IVA
₲ 4.309.416
Retención Renta
₲ 2.872.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.182.360
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
4755/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10813
Monto Contrato
₲ 640.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.320.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.023.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande