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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 247.262.681
Nro. de Orden de Pago
20151025
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.903.101
IVA
₲ 22.478.426
Retención DNCP
₲ 881.154
Retención IVA
₲ 6.743.528
Retención Renta
₲ 4.495.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.239.213
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99796
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.805.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.827.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270630
Nombre de la Licitación
Lp1042-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción, Mantenimiento y Ampliación de los Depósitos Regionales de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande