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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009573
Nro. de Timbrado
14612636
Monto de la Factura
₲ 30.340.550
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.578.591
IVA
₲ 2.758.232
Retención DNCP
₲ 107.019
Retención IVA
₲ 827.470
Retención Renta
₲ 827.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
584
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179587
Monto Contrato
₲ 119.720.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.077.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.540.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366614
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2019 "Adquisición de útiles de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana