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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009376
Monto de la Factura
₲ 265.000
Nro. de Orden de Pago
22685
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.206
IVA
₲ 5.196

Retención DNCP
₲ 1.039
Retención IVA
₲ 1.559
Retención Renta
₲ 5.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104139
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.467.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.644.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado