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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 11.911.750
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.327.858
IVA
₲ 1.082.886

Retención DNCP
₲ 42.449
Retención IVA
₲ 324.866
Retención Renta
₲ 216.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105935
Monto Contrato
₲ 72.782.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.325.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.208.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293639
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel, Carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu