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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 605.760
Nro. Solicitud de Transferencia
59081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.557

Retención DNCP
₲ 2.203
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121660
Monto Contrato
₲ 250.957.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.683.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.683.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional