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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 2.010.484
Nro. Solicitud de Transferencia
173143
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.934

Retención DNCP
₲ 7.165
Retención IVA
₲ 54.831
Retención Renta
₲ 36.554
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121660
Monto Contrato
₲ 250.957.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.683.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.683.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional