Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 1.273.160
Nro. Solicitud de Transferencia
111090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.752
Retención DNCP
₲ 4.537
Retención IVA
₲ 34.723
Retención Renta
₲ 23.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-142311
Monto Contrato
₲ 445.657.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.045.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.045.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional