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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.148

Retención DNCP
₲ 1.807
Retención IVA
₲ 13.827
Retención Renta
₲ 9.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-142311
Monto Contrato
₲ 445.657.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.045.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.045.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional