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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 20.989.277
Nro. Solicitud de Transferencia
64960
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.960.421

Retención DNCP
₲ 74.798
Retención IVA
₲ 572.435
Retención Renta
₲ 381.623
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-104138
Monto Contrato
₲ 143.131.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.520.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.520.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico