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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 78.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.224.352

Retención DNCP
₲ 291.648
Retención IVA
₲ 1.116.000
Retención Renta
₲ 1.488.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112161
Monto Contrato
₲ 317.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.886.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.886.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)