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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000118
Monto de la Factura
₲ 140.210.300
Nro. Solicitud de Transferencia
89283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.067.905

Retención DNCP
₲ 494.561
Retención IVA
₲ 3.823.917
Retención Renta
₲ 3.823.917
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
45/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189062
Monto Contrato
₲ 1.041.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.699.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.699.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional