Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000187
Monto de la Factura
₲ 20.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162679
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.168.220
Retención DNCP
₲ 71.780
Retención IVA
₲ 555.000
Retención Renta
₲ 555.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
45/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189062
Monto Contrato
₲ 1.041.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.699.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.699.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional