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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000132
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
45/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189062
Monto Contrato
₲ 1.041.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.699.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.699.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional