Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 30.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.197.862
Retención DNCP
₲ 109.338
Retención IVA
₲ 845.400
Retención Renta
₲ 845.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
45/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189062
Monto Contrato
₲ 1.041.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.699.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.699.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional